Освоение формы Schedule C: руководство по учету расходов на оплату труда подрядчиков.

Почему форма C для расчета налогов по контракту имеет важное значение для соблюдения налогового законодательства?

Налоговая форма Schedule C - форма Schedule C для контрактных работников

Раздел C формы IRS Schedule C (Form 1040) — это конкретная строка, куда вы указываете платежи, произведенные независимым подрядчикам и фрилансерам, которые помогали вашему бизнесу. Если вы являетесь самозанятым или управляете малым бизнесом, понимание этой формы имеет решающее значение для правильной подачи налоговой декларации и максимального использования ваших налоговых вычетов.

Краткий ответ: Как отразить работу подрядчиков в Приложении C?

  1. Линия 11 В Приложении C указываются расходы на оплату труда подрядчиков.
  2. Сообщите о платежах $ 600 или больше произведено лицам, не являющимся сотрудниками, в течение года
  3. Вопрос Форма 1099-NEC подрядчикам, которым вы заплатили более 600 долларов до 31 января
  4. Ведите подробный учет всех платежей подрядчикам и предоставленных услуг.
  5. Не путайте с пунктом 26 (Заработная плата), который относится только к сотрудникам, получающим зарплату по форме W-2.

Форма Schedule C — это налоговая форма, используемая индивидуальными предпринимателями и независимыми подрядчиками для отчетности о доходах и расходах от предпринимательской деятельности. Она прилагается к вашей личной форме 1040 и показывает вашу прибыль или убыток от предпринимательской деятельности. Независимо от того, являетесь ли вы внештатным графическим дизайнером, водителем такси, консультантом или владельцем малого бизнеса, оплачивающим услуги подрядчиков, форма Schedule C определяет ваш налогооблагаемый доход от предпринимательской деятельности и вашу налоговую обязанность по налогу на самозанятость.

Разница между правильным и неправильным заполнением Приложения C может означать тысячи долларов налогов или потенциальные штрафы со стороны Налоговой службы США. Многие подрядчики и владельцы малого бизнеса теряют деньги, не заявляя обо всех допустимых вычетах, а другие сталкиваются с проверками за ненадлежащее представление отчетности.

Меня зовут Хайко де Поэль , и благодаря моей работе в качестве внештатного директора по маркетингу и бизнес-консультанта я помог бесчисленному количеству малых предприятий и стартапов разобраться в сложностях оплаты подрядчикам и соблюдения налогового законодательства , включая правильную отчетность по форме C для контрактных работников . Мой опыт охватывает брендинг, операционную деятельность и финансовую стратегию для растущих компаний, которые в значительной степени зависят от отношений с независимыми подрядчиками.

Инфографика, демонстрирующая полный процесс подачи формы Schedule C: начиная с получения формы 1099-NEC и заканчивая расчетом чистой прибыли по форме Schedule C - инфографика по форме Schedule C для контрактных работников infographic-line-3-steps-blues-accent_colors

Начните заполнять форму W9 прямо сейчас по ссылке https://fillablew9.com/apply/

Аналогичные темы, как в графике C для контрактных работников :

Начало работы: Кому необходимо подавать форму Schedule C и что вам понадобится

Если вы ведете бизнес или занимаетесь профессиональной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, форма Schedule C (Form 1040) — ваш основной инструмент для отчетности о доходах и расходах. Это относится к широкому кругу физических лиц и организационно-правовых форм предприятий, не являющихся юридическими лицами. Речь идет о фрилансерах, работниках, выполняющих разовые заказы, подрабатывающих предпринимателях, независимых подрядчиках и даже о единоличных владельцах ООО с одним участником.

Заполните электронную форму W9

Вы считаетесь самозанятым, если ведете торговлю или бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или независимого подрядчика. Это включает в себя тех, кто занимается бизнесом на неполный рабочий день в дополнение к основной работе. Если вы получали доход, не указанный в форме W-2, и ваш бизнес не зарегистрирован как юридическое лицо, то вам следует обратиться к форме Schedule C.

Когда дело доходит до подачи налоговой декларации, часто возникает путаница относительно наличия минимального порога дохода. Хотя для подачи самой формы Schedule C минимального дохода не существует, как правило, вам необходимо подать форму Schedule SE (налог на самозанятость) и уплатить налог на самозанятость, если ваш чистый доход от самозанятости составляет 400 долларов или более. Даже если ваш чистый доход ниже 400 долларов, все равно рекомендуется указывать все доходы и расходы от бизнеса в форме Schedule C.

Супружеские пары, совместно управляющие неинкорпорированным бизнесом, могут претендовать на получение статуса квалифицированного совместного предприятия (QJV). Это позволяет каждому из супругов подавать отдельную форму Schedule C, разделяя доходы и расходы, вместо подачи налоговой декларации партнерства (форма 1065). Это может упростить вашу налоговую ситуацию и обеспечить точное представление отчетности обеими сторонами.

Прежде чем заполнять форму, соберите все необходимые документы и информацию. Представьте, что вы готовитесь к большому приключению – вы же не выйдете из дома без карты и припасов, верно?

контрольный список необходимых документов - график работ по контракту C

Какая информация и документы необходимы?

Для корректного заполнения Приложения C мы рекомендуем иметь под рукой следующую информацию:

  • Отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты: Эти финансовые отчеты, в идеале по состоянию на 31 декабря налогового года, дают представление о результатах деятельности вашего бизнеса на данный момент времени.
  • Форма 1099-NEC и форма 1099-K: Эти документы крайне важны для отчетности по выплатам вознаграждения лицам, не являющимся сотрудниками (форма 1099-NEC), и транзакциям с использованием платежных карт/сторонних платежных систем (форма 1099-K). Ваши клиенты или платежные системы будут отправлять их вам.
  • Деловые записи: Сюда входят счета-фактуры, квитанции на все деловые покупки, а также записи о любых других полученных доходах (наличные, чеки, бартер и т. д.), которые не были отражены в отчетности. Форма 1099.
  • Квитанции и журналы учета расходов: Тщательно ведите учет всех деловых расходов. Это включает в себя квитанции на материалы, офисные расходы, командировки и питание.
  • Журналы учета пробега: Если вы используете свой автомобиль в служебных целях, подробный учет пробега необходим для возмещения расходов на содержание автомобиля и грузовика.
  • Выписки с банковских счетов и кредитных карт: Это поможет проверить ваши доходы и расходы и убедиться, что вы ничего не упустили.
  • Налоговая декларация за предыдущий год: Это может послужить полезным справочным материалом, особенно если деятельность вашего бизнеса остается стабильной из года в год.

Налоговая служба требует, чтобы у нас имелась ваша личная информация для подтверждения всех данных в форме Schedule C, поэтому тщательное оформление документов имеет решающее значение.

Нужно ли подавать более одной декларации по форме Schedule C?

Это распространенный вопрос, особенно для тех, у кого несколько источников дохода. Общее правило заключается в том, чтобы использовать одну форму Schedule C для каждого отдельного вида предпринимательской деятельности, которым вы занимаетесь.

Например, если вы, как гипотетический Брюс Баннер, диджеите по выходным и продаете футболки на заказ на Etsy, это два разных вида предпринимательской деятельности. Вам потребуется заполнить две отдельные формы Schedule C – одну для ваших диджейских услуг, а другую для вашего магазина на Etsy. Это поможет избежать проблем с аудитом и четко разграничит доходы и расходы по каждому виду деятельности.

Однако, если ваши виды деятельности схожи или связаны между собой, вы часто можете объединить их в одном приложении C. Например, если Брюс Баннер работал водителем в Uber и DoorDash, их обычно можно объединить в одном приложении C, поскольку они относятся к схожим транспортным услугам. Ключевой момент заключается в том, являются ли эти виды деятельности принципиально разными по своей природе и характеру.

Заполните электронную форму W9

Помните упомянутый ранее выбор в пользу квалифицированного совместного предприятия (QJV)? Если вы состоите в браке и совместно управляете неинкорпорированным бизнесом, каждый из вас может подать отдельную форму Schedule C для отчетности о своей доле доходов и расходов, фактически используя две формы Schedule C для одного бизнеса. Это отличный способ упростить налоговую отчетность для предприятий, находящихся в совместном владении.

Пошаговое руководство по заполнению формы Schedule C.

Заполнение Приложения C может показаться сложной задачей, но мы можем разбить ее на выполнимые этапы. Оно предназначено для сбора всей необходимой информации о вашем бизнесе, от основных данных до доходов и расходов, что в конечном итоге приведет к определению вашей чистой прибыли или убытка.

Пустой бланк формы Schedule C с выделенными частями I и II — форма Schedule C для контрактных работ.

Деловая информация (Часть I)

Первая часть Приложения C посвящена идентификации вашего бизнеса. Вам потребуется предоставить следующую информацию:

  • Имя владельца и номер социального страхования (или ON): Это связывает бизнес с вами, налогоплательщиком.
  • Основной вид деятельности или профессия (таблица А): Кратко опишите, чем занимается ваша компания.
  • Код NAICS (поле B): Это шестизначный код, определяющий вашу отрасль. Вы можете найти правильный код, используя... Веб-сайт Североамериканской системы классификации отраслей промышленности (NAICS)Не стоит слишком переживать по поводу получения идеального кода; выбор достаточно близкого к нему варианта не повлечет за собой никаких штрафов.
  • Название компании (поле C): Если вы ведете бизнес под другим названием (DBA), укажите его здесь.
  • Адрес предприятия (ящик E): Ваш физический адрес предприятия.
  • Метод учета (таблица F): Большинство малых предприятий и независимых подрядчиков используют это. кассовый методЭто означает, что вы сообщаете о доходах в момент их получения и о расходах в момент их оплаты. Метод начисления менее распространен для лиц, подающих декларацию по форме Schedule C.
  • Материальное участие (таблица G): Это подтверждает ваше активное участие в бизнесе, что важно для предъявления претензий по убыткам от предпринимательской деятельности.

Отчетность о доходах (Часть I)

В этом разделе вы подробно описываете все денежные средства, полученные вашим бизнесом.

  • Строка 1 (Валовая выручка или выручка от продаж): Это общая сумма денег, заработанная вашим бизнесом из всех источников. Сюда входит доход, указанный в любых полученных вами формах 1099-NEC и 1099-K. Также сюда входят любые наличные деньги, чеки или другие формы оплаты, не указанные в этих формах.
  • Строка 2 (Возвраты и скидки): Если вам пришлось вернуть деньги клиентам за возвращенные товары или услуги, сообщите об этом здесь.
  • Строка 6 (Прочие доходы): Эта строка относится к любым другим доходам от предпринимательской деятельности, не отраженным в других разделах, таким как доход от продажи активов предприятия (например, старого оборудования) или взыскания безнадежных долгов.

Расчет себестоимости реализованной продукции (Часть III)

Если ваш бизнес занимается продажей товаров (например, вы продавец на Etsy или небольшой розничный торговец), вам необходимо заполнить Часть III, чтобы рассчитать себестоимость проданных товаров (COGS). По сути, это то, во сколько вам обошлось производство или приобретение проданных товаров. Базовая формула: Начальный запас + Закупки (включая рабочую силу и материалы) – Конечный запас = Себестоимость проданных товаров.

Расчет валовой прибыли

Получив данные о валовой выручке и себестоимости проданных товаров, вы можете рассчитать валовую прибыль (строка 7). Это общая сумма продаж за вычетом затрат, непосредственно связанных с этими продажами. Затем эта цифра переходит в часть II Приложения C, где вы начинаете вычитать операционные расходы.

Не тратьте время на бумажные формы — заполните защищенную форму W9 онлайн по адресу https://fillablew9.com/apply/

Освоение тонкостей формы C для контрактных работников и основных вычетов.

А теперь самое интересное: вычеты! Форма C позволяет вычитать обычные и необходимые деловые расходы. Расход считается «обычным», если он распространен и принят в вашей отрасли, и «необходимым», если он полезен и уместен для вашего бизнеса. Расход не обязательно должен быть незаменимым, чтобы считаться необходимым.

Вот список распространенных деловых расходов, которые могут быть вычтены из налогооблагаемой базы и указаны в Приложении C:

Заполните электронную форму W9

  • Реклама: Затраты на продвижение вашего бизнеса, такие как реклама на веб-сайте, кампании в социальных сетях или печатные листовки.
  • Расходы на легковые и грузовые автомобили: Расходы, связанные с использованием вашего автомобиля в служебных целях.
  • Комиссии и сборы: Платежи другим лицам за услуги или помощь в продажах.
  • Контрактный труд: Выплаты независимым подрядчикам, фрилансерам или другим лицам, не являющимся сотрудниками (именно здесь мы осуществляем наши платежи). график работ по контракту c входит!).
  • Амортизация: Вычет стоимости активов предприятия в течение срока их полезного использования.
  • Программы льгот для сотрудников: Расходы на социальные выплаты сотрудникам (хотя большинство компаний, подающих отчетность по форме C, не имеют традиционных сотрудников).
  • Insurance: Страховые взносы на страхование бизнеса, например, страхование общей гражданской ответственности или профессиональной ответственности.
  • Процентная ставка: Проценты, выплачиваемые по бизнес-кредитам или кредитным картам.
  • Юридические и профессиональные услуги: Гонорары, выплачиваемые бухгалтерам, юристам или консультантам.
  • Офисные расходы: Расходы на общие офисные нужды, такие как почтовые расходы, печать и бумага.
  • Пенсионные планы и планы распределения прибыли: Взносы в пенсионные планы для себя или своих сотрудников.
  • Аренда или лизинг: Оплата за офисные помещения, оборудование или транспортные средства.
  • Ремонт и обслуживание: Затраты на поддержание коммерческой недвижимости в рабочем состоянии.
  • Поставки: Товары, потребляемые в вашем бизнесе, например, художественные принадлежности для графического дизайнера или чистящие средства для клининговой компании.
  • Налоги и лицензии: Лицензии на ведение бизнеса, разрешения и некоторые виды налогов для бизнеса.
  • Проезд и питание: Расходы, понесенные во время деловых поездок, и часть расходов на питание в деловых обедах.
  • Дополнительно: Расходы на электроэнергию, газ, воду и телефонную связь для бизнеса.
  • Заработная плата: Выплаты фактическим сотрудникам, имеющим вид на жительство (W-2) (отличаются от выплат работникам по контракту).

Как отчитываться о привлечении подрядчиков в форме Schedule C

Именно здесь ключевое слово «контрактный труд» в Приложении C по-настоящему раскрывает свой потенциал! Строка 11 в Приложении C специально предназначена для отражения платежей, произведенных независимым подрядчикам. Это крайне важно для компаний, которые передают задачи на аутсорсинг или нанимают фрилансеров для выполнения конкретных проектов.

Что такое «контрактная работа»? Это оплата услуг, оказываемых лицами, не являющимися вашими сотрудниками. Представьте себе внештатных писателей, веб-разработчиков, виртуальных помощников или специализированных консультантов, которых вы нанимаете. Как правило, эти лица являются самозанятыми и получают от вас форму 1099-NEC, если вы выплачиваете им 600 долларов или более в течение календарного года.

Крайне важно различать раздел «Наемный труд» (строка 11) и «Заработная плата» (строка 26). Строка 26 предназначена исключительно для выплат сотрудникам, с которых вы удерживаете налоги и которым выдаете форму W-2. Путаница между ними может привести к проблемам с классификацией со стороны налоговой службы, что может повлечь за собой штрафы.

Основное правило: если вы выплачиваете независимому подрядчику 600 долларов или более в течение года за оказанные услуги, вы, как правило, обязаны выдать ему форму 1099-NEC до 31 января следующего года. Эта форма информирует как подрядчика, так и налоговую службу о произведенных платежах.

Каковы правила вычета расходов на использование дома в деловых целях?

Для многих независимых подрядчиков и владельцев малого бизнеса дом одновременно является и офисом. Вычет расходов на использование дома в деловых целях может существенно сэкономить на налогах, но для этого существуют определенные правила. Чтобы получить право на вычет, необходимо соответствовать двум критериям:

  1. Эксклюзивное использование: Эту территорию необходимо использовать. исключительно Для деловых целей. Вы не можете использовать кухонный стол для работы днем ​​и для семейных обедов вечером. Исключение делается для некоторых складских помещений или детских садов.
  2. Регулярное использование: Вы должны регулярно использовать эту территорию для ведения бизнеса.

Существует два основных метода расчета этой налоговой вычеты:

  • Упрощенный метод: Это самый простой вариант. Вы можете вычесть 5 долларов за каждый квадратный фут площади вашего дома, используемой для бизнеса, но не более 300 квадратных футов. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 1,500 долларов. Хотя это и просто, этот вариант не позволяет амортизировать ту часть дома, которая используется для бизнеса.
  • Метод фактических расходов: Этот метод предполагает расчет фактического процента площади вашего дома, используемой для бизнеса, и последующее вычитание соответствующего процента расходов, связанных с вашим домом (проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, коммунальные услуги, страховка, ремонт и амортизация). Для использования этого метода необходимо выполнить следующие действия: Форма 8829, Расходы на использование дома в деловых целях..

Мы рекомендуем вести подробные записи независимо от выбранного вами метода, поскольку этот налоговый вычет часто подвергается тщательной проверке со стороны Налоговой службы США.

Понимание расходов на автомобиль, поездки и питание

Это одни из наиболее распространенных вычетов для подрядчиков, указанных в Приложении C, но для них также существуют определенные правила.

  • Расходы на автомобили и грузовики (строка 9): Если вы используете свой автомобиль в служебных целях, вы можете вычесть расходы. У вас есть два варианта:
    • Стандартная ставка пробега: Зачастую это более простой вариант. В 2024 году стандартная ставка за пробег составляет 0.67 доллара за милю в служебных целях. Также необходимо добавить плату за парковку и дорожные сборы, связанные с деловой деятельностью.
    • Метод фактических расходов: Это предполагает вычет фактических затрат на эксплуатацию вашего автомобиля, включая бензин, масло, ремонт, страховку, регистрационные сборы и амортизацию. Если вы выберете этот метод, вы должны будете придерживаться его в течение всего срока службы автомобиля.
    • Независимо от метода, подробный учет пробега имеет решающее значение для подтверждения использования транспортного средства в деловых целях.
  • Командировочные расходы (строка 24а): Вы можете вычесть расходы на деловые поездки, когда находитесь за пределами своего налогового места жительства (региона, где вы ведете бизнес). Это включает в себя проживание, авиабилеты, билеты на поезд, аренду автомобилей и другие транспортные расходы, такие как Uber или Lyft, во время деловой поездки. Эти вычеты не допускаются для «временных работников», не имеющих определенного «налогового места жительства».
  • Деловые обеды (строка 24b): В то время как командировочные расходы покрывают стоимость питания вне дома, на деловые обеды обычно распространяется ограничение в 50% вычета. Это относится к обедам с клиентами, коллегами или к обедам, потребляемым во время деловых поездок. Например, если вы потратили 100 долларов на деловой обед, вы можете вычесть 50 долларов.

Всегда храните квитанции и подробные записи обо всех расходах на автомобиль, поездки и питание, включая цель поездки и имена тех, кто присутствовал за обедом.

Раздел C против формы 1099-NEC: разъяснение путаницы

Легко спутать форму Schedule C с формой 1099-NEC, поскольку обе они относятся к доходам независимых подрядчиков. Однако в налоговой системе они выполняют совершенно разные функции. Понимание этого различия является ключом к правильному соблюдению налогового законодательства.

Заполните электронную форму W9

Вот быстрое сравнение:

Характеристика Форма 1099-NEC Приложение C (Форма 1040)
Цель Информационная декларация для сообщения о выплатах вознаграждения лицам, не являющимся сотрудниками (платежах за услуги), от предприятия независимому подрядчику и налоговой службе США. Налоговая декларация, подаваемая самозанятыми лицами (индивидуальными предпринимателями, ООО с одним участником) для отчетности о доходах и расходах их бизнеса, с последующим расчетом чистой прибыли или убытка.
Кто это выдает? платить (Предприятие или клиент), который выплатил независимому подрядчику 600 долларов или более в течение календарного года. налогоплательщик (независимый подрядчик или индивидуальный предприниматель) сами, в рамках своей личной налоговой декларации (форма 1040).
Кто это получает? независимый подрядчик (Копия B) и IRS (Экземпляр А). IRS (в качестве приложения к форме 1040). Налогоплательщик хранит копию для своих записей.
Что сообщается Общая сумма, выплаченная подрядчику за услуги, валовой доход. Вся валовая прибыль от предпринимательской деятельности (из форм 1099-NEC, 1099-K, денежных средств и т. д.), все подлежащие вычету деловые расходы, а также соответствующая чистая прибыль или убыток.
Срок подачи заявок Выдается подрядчикам до 31 января. Подается в налоговую службу до 31 января. Подается вместе с налоговой формой 1040 до 15 апреля (или до продленного срока).
Тип формы Информация Возврат Налоговая декларация

Форма 1099-NEC сообщает налоговой службе, сколько денег вам выплатила компания. Приложение C — это ваша возможность сообщить налоговой службе, сколько денег вы фактически заработали после учета всех ваших деловых вычетов. Доход, указанный в вашей форме 1099-NEC, будет частью валового дохода, который вы указываете в Приложении C, но Приложение C дает полную картину финансовой деятельности вашей компании.

Для получения более подробной информации о соответствующих формах ознакомьтесь с нашим руководством: Что такое форма W9? Полное руководство для фрилансеров и малых предприятий на 2025 год.

Часто задаваемые вопросы о Приложении C

Мы знаем, что налоговые декларации могут вызывать множество вопросов. Вот некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые мы слышим о форме Schedule C.

Каков минимальный доход для подачи Приложения C?

Нет минимального порога дохода, при котором требовалось бы заполнять форму Schedule C. Если вы ведете бизнес или занимаетесь профессиональной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, вы должны указывать все свои доходы и расходы, независимо от их суммы, в форме Schedule C.

Однако важно помнить, что, как правило, вы обязаны подавать форму Schedule SE (налог на самозанятость) и платить налог на самозанятость, если ваш чистый доход от самозанятости составляет 400 долларов или более. Это означает, что даже если ваш бизнес принес только 400 долларов прибыли, вы будете использовать форму Schedule C для расчета этой прибыли, а затем форму Schedule SE для расчета налогов на социальное обеспечение и медицинское страхование.

Какие последствия влечет за собой неправильное заполнение формы C по оплате труда подрядчиков?

Ненадлежащее заполнение формы C для отчетности по контрактным работам или других разделов формы C может привести к серьезным последствиям со стороны Налогового управления США.

  • Штрафы и проценты, начисляемые Налоговой службой США: Если вы занижаете свой доход или завышаете вычеты, вам могут быть наложены штрафы за неточность, недоплату авансовых налогов и проценты за неуплаченные налоги.
  • Повышенный аудиторский риск: Неточные или неполные данные в Приложении C, особенно те, в которых вычеты необычно высоки по сравнению с доходом, могут вызвать подозрения и повысить вероятность проверки со стороны Налоговой службы США.
  • Штрафы за неправильную классификацию: Если вы ошибочно классифицируете сотрудника как подрядчика и не выдадите ему форму W-2, вам могут грозить значительные штрафы за неуплаченные налоги на заработную плату. Аналогично, если вы не выдадите форму 1099-NEC подрядчикам, которым вы заплатили 600 долларов или более, предусмотрены штрафы в размере от 60 долларов за каждую форму за незначительные задержки до 660 долларов за каждую форму за умышленное игнорирование требования о подаче отчетности.

Лучшая защита — это нападение: ведите тщательный учет, разбирайтесь в правилах и не стесняйтесь обращаться за профессиональной налоговой консультацией, если вы в чем-то не уверены.

Нужно ли мне иметь ООО для использования Приложения C?

Нет, вам совершенно не нужна ООО для использования формы Schedule C. Форма Schedule C предназначена для индивидуальных предпринимателей и ООО с одним участником (которые, как правило, являются «неучитываемыми организациями» для целей федерального подоходного налога, то есть Налоговая служба США рассматривает их как индивидуальных предпринимателей).

ООО (общество с ограниченной ответственностью) — это юридическая структура, которая обеспечивает защиту ваших личных активов от ответственности, отделяя их от долгов и обязательств вашего бизнеса. Это юридическое лицо, а не, в первую очередь, налоговая классификация. В налоговых целях ООО с одним участником по умолчанию облагается налогом как индивидуальное предприятие, что означает, что вам нужно будет подавать форму Schedule C. Однако вы можете выбрать налогообложение вашего ООО как корпорации (S-корпорация или C-корпорация), в этом случае вам не потребуется использовать форму Schedule C.

Заполните электронную форму W9

Таким образом, если вы являетесь независимым подрядчиком или владельцем малого бизнеса, работающим без ООО, вы по умолчанию являетесь индивидуальным предпринимателем и будете подавать форму Schedule C. Если у вас ООО с одним участником и вы не выбрали корпоративное налогообложение, вы также будете подавать форму Schedule C.

Заключение: Возьмите под контроль свои налоги как подрядчика.

Умение ориентироваться в тонкостях формы C для контрактных работников и более широкой формы C является фундаментальной частью успешной работы независимого подрядчика или владельца малого бизнеса. Речь идет не только о соблюдении требований, но и об грамотном финансовом управлении. Точное декларирование доходов, тщательное отслеживание и использование соответствующих вычетов могут существенно повлиять на вашу налоговую нагрузку и сохранить больше заработанных вами денег.

Мы рассмотрели основные моменты: кто должен подавать декларацию, какую информацию необходимо собрать, как отражать доходы и расходы (особенно важную строку 11 для работников по контракту), и чем форма Schedule C отличается от формы 1099-NEC. Тщательное ведение учета — ваш лучший помощник в этом процессе. Оно защитит вас в случае проверки и гарантирует, что вы не упустите ценные налоговые льготы.

В Fillable W9 мы понимаем, что управление налоговыми формами может быть сложным процессом. Мы здесь, чтобы упростить этот процесс, помогая вам безопасно управлять формами W-9 и связанными с ними вопросами соблюдения законодательства. Контроль над налогами ваших подрядчиков начинается с точной информации и надежных инструментов.

✅ Готовы заполнить форму W9 за считанные минуты? Подайте заявку прямо сейчас здесь.

Поделитесь публикацией:

Похожие статьи

X
Сэкономьте 20% на вашем заказе
скопированный SAVE20
X