Почему загрузка формы W-9 так важна для вашего бизнеса

Поисковая просьба загрузить форму W9 за 2024 год — одна из самых распространенных среди фрилансеров, независимых подрядчиков и владельцев малого бизнеса, которым необходимо предоставлять налоговую информацию клиентам или получать ее от поставщиков. Форма W-9 — это простой документ IRS, используемый для запроса идентификационного номера налогоплательщика (TIN) и подтверждения, но найти правильную версию и правильно ее заполнить может быть непросто.
Вот как загрузить и заполнить форму W-9 в 2025 году:
- Загрузить официальную форму - Посетить Веб-сайт IRS Чтобы получить последнюю версию. На начало 2025 года актуальной является версия от марта 2024 года.
- Предоставьте свою информацию – Укажите свое имя, название компании (если применимо), федеральную налоговую классификацию и адрес.
- Введите ваш ИНН – Укажите свой номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN)
- Подписать и заверить – Заполните Часть II, чтобы подтвердить правильность предоставленной вами информации.
- Передайте это запрашивающему лицу. – Отправьте форму тому, кто ее запросил (не в IRS)
Пересмотр формы W-9 в марте 2024 года внёс важные изменения, включая уточнения по строке 3a для неучтённых организаций и новую строку 3b для компаний, работающих по принципу «сквозного налогообложения» с иностранными партнёрами. Компаниям обычно необходимо собирать формы W-9 у подрядчиков, которым они платят 600 долларов США и более в год, в то время как подрядчики обязаны предоставлять их, чтобы избежать дополнительного удержания — штрафного налога в размере 24% от платежей.
Для получения наиболее точной и актуальной информации обязательно скачайте форму W9 за 2024 год непосредственно с сайта IRS.
Меня зовут Хайко де Поэль, и благодаря моей работе в таких компаниях, как Palmetto Surety Corporation и iGUARANTEE™, где я возглавлял инициативы по цифровым преобразованиям и соблюдению нормативных требований, я помог тысячам предприятий оптимизировать процессы подготовки налоговой документации. Понимание того, как правильно загрузить последнюю версию формы W-9 и точно ее заполнить, имеет решающее значение для соблюдения требований IRS и избежания дорогостоящих штрафов.

Что такое форма W-9 и кому она нужна?
Если вы когда-либо начинали работать фрилансером или нанимали подрядчика, вы наверняка сталкивались с формой W-9. Но что это такое и почему все постоянно её просят?
Форма W-9 , официально называемая «Запрос на идентификационный номер налогоплательщика и подтверждение», по сути, является способом, с помощью которого Налоговая служба США (IRS) обеспечивает надлежащую отчетность по всем, кто получает платежи. Представьте это как простой обмен информацией: вы сообщаете человеку или компании, которые вам платят: «Вот мои налоговые данные, чтобы вы могли сообщить о нашей транзакции в IRS».
В этой форме собирается ваш идентификационный номер налогоплательщика (TIN) — будь то номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN) — а также некоторые основные сведения о вас или вашем бизнесе. Затем заявитель использует эту информацию для подачи информационных отчетов, таких как форма 1099-NEC , в которой сообщается о платежах, произведенных независимым подрядчикам и фрилансерам. Без вашей формы W-9 они не смогут точно сообщить налоговой службе, кому и сколько они заплатили, что создает проблемы для всех.
Итак, кому на самом деле нужно заполнять эту форму? Любому гражданину США , получающему доход, подлежащий декларированию, и которому поручено предоставить свой ИНН. «Гражданин США» звучит формально, но это понятие шире, чем вы можете себе представить. Оно включает в себя физических лиц (граждан США и постоянно проживающих иностранцев), индивидуальных предпринимателей , ведущих неинкорпорированные предприятия, независимых подрядчиков , фрилансеров , а также такие коммерческие организации, как ООО , корпорации (как C, так и S-корпорации), партнерства , трасты и наследственные фонды . В общем, если вы ведете бизнес в США и кто-то должен сообщать о платежах в вашу пользу, вам, скорее всего, потребуется предоставить форму W-9.

Когда требуется форма W-9, а когда нет?
Понимание того, когда вам действительно нужна форма W-9, может избавить вас от лишней бумажной работы (и лишних переживаний). Чаще всего это происходит, когда компания платит вам 600 долларов или больше в течение календарного года за услуги в качестве независимого подрядчика или фрилансера. Именно этот порог запускает требование о выдаче вам формы 1099-NEC, и для этого им необходима информация из вашей формы W-9 .
Однако правило 600 долларов — не единственный сценарий. В ситуациях, связанных с доходом от аренды, часто требуется форма W-9, поскольку управляющие компании нуждаются в вашей информации для отчетности по платежам в форме 1099-MISC. Банковские и финансовые операции , такие как дивиденды, проценты или прирост капитала, также приводят к запросам формы W-9 от финансовых учреждений. Сделки с недвижимостью могут потребовать отчетности о выручке от продажи в форме 1099-S, а если вы получаете деньги в результате судебного урегулирования , плательщик, скорее всего, запросит вашу форму W-9 для целей налоговой отчетности.
А теперь о том, что вам не нужно беспокоиться о форме W-9. Если вы работаете по найму , ваш работодатель использует форму W-4 для определения суммы удержанного налога — совершенно другая форма, совершенно другое назначение. Личные платежи между друзьями и членами семьи по причинам, не связанным с бизнесом, также не требуют заполнения формы W-9. Налоговая служба не заинтересована в том, чтобы вы делили счет за ужин. Платежи некоммерческим организациям, таким как благотворительные организации, обычно также освобождаются от требований к заполнению формы W-9.
Вот важный момент, который часто ставит людей в тупик: иностранные граждане не должны заполнять форму W-9 . Если вы являетесь иностранным гражданином, не проживающим в стране, или иностранной организацией, вам потребуется предоставить другую форму — обычно это форма W-8 (например, W-8BEN или W-8ECI) или форма 8233. Использование неправильной формы может привести к серьезным осложнениям, поэтому, если вы не уверены в своем статусе, стоит перепроверить информацию, прежде чем скачивать последнюю версию формы W-9 и заполнять ее.
В чём суть? Если вы являетесь гражданином США и получаете доход от бизнеса, инвестиционный доход или некоторые другие подлежащие декларации платежи, будьте готовы предоставить форму W-9. А если вы платите подрядчикам или поставщикам, вам необходимо её собрать. Это лишь часть того, как налоговая система отслеживает доходы, обеспечивая справедливую выплату каждым налогоплательщиком своей доли и одновременно соблюдая требования Налогового управления США (IRS).
Как скачать форму W-9 за 2025 год и понять ключевые изменения
Когда вы будете готовы заполнить налоговую документацию, первым шагом будет убедиться, что у вас есть правильная версия. Чтобы скачать форму W-9 за 2025 год , всегда переходите непосредственно на официальный сайт IRS. Это гарантирует, что вы работаете с самой актуальной версией и следуете последним инструкциям. IRS регулярно обновляет формы, поэтому использование устаревшей версии может вызвать проблемы.
Последняя официальная редакция формы W-9 датирована мартом 2024 года . Это версия, которую следует использовать в течение всего 2025 года, если только Налоговое управление США (IRS) не выпустит более новую. Вы можете получить к ней доступ здесь: [PDF] Форма W-9 (ред. март 2024 г.) – IRS . Я всегда рекомендую добавить эту ссылку или главную страницу форм IRS в закладки, чтобы вы могли быстро получить актуальную версию, когда она вам понадобится.
Что нового: основные отличия в редакции 2024 года
Возможно, вы сейчас думаете: «Действительно ли важно использовать текущую форму?» Краткий ответ: да, важно. В редакции от марта 2024 года внесены важные изменения, которые влияют на то, как определенные предприятия и организации заполняют эту форму.
Наиболее существенное изменение касается уточнения строки 3a для организаций, не имеющих самостоятельного статуса. Если вы являетесь ООО с одним участником или другим типом организации, не имеющей самостоятельного статуса, с владельцем из США, инструкции теперь предельно ясны: в строке 1 необходимо указать имя владельца из США, а не название организации. Затем нужно поставить галочку в поле, соответствующем налоговой классификации владельца. Это может показаться незначительной деталью, но ошибка может вызвать серьезные проблемы при подаче формы 1099 вашим клиентом.
Также появилась совершенно новая строка 3b , которой не было в предыдущих версиях. Эта строка относится к организациям, осуществляющим сквозное налогообложение, таким как партнерства, трасты, наследственные фонды или ООО, классифицируемые как партнерства. Если вы являетесь одной из таких организаций и предоставляете форму W-9 другой организации, осуществляющей сквозное налогообложение, вам необходимо указать, есть ли у вас иностранные партнеры, владельцы или бенефициары. Это дополнение помогает IRS повысить прозрачность в целях отчетности по FATCA и обеспечивает надлежащее соблюдение налогового законодательства в случаях, когда речь идет о международном владении.
Эти обновления могут показаться техническими, но они отражают постоянные усилия Налогового управления США (IRS) по устранению пробелов в отчётности и обеспечению корректного определения налогового статуса каждого. Для большинства фрилансеров и индивидуальных предпринимателей эти изменения не окажут существенного влияния на заполнение формы, но о них полезно знать.
Важно помнить одну важную вещь: после заполнения формы W-9 вы не отправляете её в налоговую службу . Вместо этого вы передаёте её непосредственно тому, кто её запросил — вашему клиенту, банку или тому, кто вам платит. Они будут использовать вашу информацию для подготовки собственных отчётов (например, тех форм 1099, о которых мы упоминали ранее), которые затем будут поданы в налоговую службу. Представьте, что форма W-9 остаётся между вами и вашим плательщиком, а форма 1099 — это то, что в конечном итоге видит налоговая служба.
W-9 против W-4: быстрое сравнение
Раз уж мы говорим о налоговых формах с похожими названиями, давайте проясним распространённую причину путаницы. Многие путают форму W-9 с формой W-4, но они служат совершенно разным целям:
| Характеристика | Форма W-9 (Запрос на ИНН и сертификацию) | Форма W-4 (Справка об удержании налогов с сотрудников) |
|---|---|---|
| Цель | Предоставляет ваш ИНН плательщику для предоставления отчетности (например, формы 1099). | Сообщает работодателю, какую сумму федерального подоходного налога следует удержать из вашей зарплаты. |
| Кто заполняет | Независимые подрядчики, фрилансеры, поставщики, лица, получающие определенный доход. | Сотрудники. |
| Получатель | Лицо или организация, выплачивающая вам вознаграждение («запрашивающая сторона»). | Ваш работодатель. |
| Налоговое управление США | Не отправляется в IRS физическим лицом; хранится у заявителя. | Хранится работодателем; влияет на то, что он сообщает в IRS в формах W-2. |
| Ключевая информация | Имя, адрес, ИНН, федеральная налоговая классификация, сертификаты. | Имя, адрес, номер социального страхования, семейное положение, иждивенцы, другие корректировки. |
Проще всего запомнить разницу: форма W-9 предназначена для подрядчиков и фрилансеров , работающих самостоятельно, а форма W-4 — для штатных сотрудников , получающих регулярную зарплату с уже удержанными налогами. Если вы заполняете форму W-9, это означает, что вы сами отвечаете за отслеживание и уплату налогов в течение года — никто не делает это за вас.
Понимание этих различий и знание последней версии формы помогут вам избежать штрафов за удержание налогов и обеспечат бесперебойную работу ваших деловых отношений. Когда вы будете готовы быстро и безопасно заполнить форму W-9, вы можете упростить весь процесс на сайте https://fillablew9.com/apply/.
Пошаговое руководство по заполнению формы W-9
Заполнение формы W-9 не обязательно должно быть сложной задачей. Представьте себе, что это разговор с Налоговым управлением США (IRS), где вы просто представляетесь и подтверждаете свою налоговую личность. Мы вместе проведём вас через каждый раздел, чтобы у вас была вся необходимая информация для правильного заполнения с первого раза. Точность — ключ к предотвращению проблем в будущем, поэтому давайте разберёмся с этим шаг за шагом.

Шаг 1: Заполнение строк 1–7 (ваша идентификационная информация)
После загрузки последней версии формы W-9 (помните, что для 2025 года, скорее всего, будет использоваться редакция от марта 2024 года) вы начнете с раздела, содержащего идентификационную информацию. Здесь вы сообщаете запрашивающей стороне, кто вы и как вы классифицируетесь для целей налогообложения.
В строке 1 необходимо указать ваше имя точно так, как оно указано в вашей налоговой декларации. Если вы являетесь физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, используйте свое официальное имя — то, которое указано на вашей карте социального страхования. Вот важная деталь: если вы являетесь юридическим лицом, не имеющим самостоятельного статуса (например, ООО с одним участником), здесь нужно указать имя владельца, а не название компании. Это часто сбивает с толку, поэтому уделите немного времени, чтобы все сделать правильно.
Вторая строка предназначена для указания названия вашей компании или коммерческого наименования (DBA, do business as), если оно отличается от вашего официального названия. Допустим, вас зовут Джейн Доу, но ваши клиенты знают вас как «Консалтинговая компания Джейн». В первой строке указывается «Джейн Доу», а во второй — «Консалтинговая компания Джейн». Это поможет запрашивающей стороне сопоставить ваши данные с вашей компанией без путаницы.
В третьей строке все становится немного сложнее, но потерпите немного. Это ваша федеральная налоговая классификация , и вам нужно будет отметить только один пункт. Если вы являетесь физическим лицом или индивидуальным предпринимателем , или у вас есть ООО с одним участником , которое рассматривается как неучитываемое юридическое лицо, отметьте первый пункт. Если вы являетесь корпорацией типа C или S , все просто — отметьте соответствующий пункт. Для партнерств , трастов или наследственных фондов отметьте соответствующие пункты.
Если вы являетесь ООО , вам нужно быть особенно внимательными. Отметьте галочкой поле «ООО», но затем вы также должны указать налоговую классификацию в отведенном для этого месте: «C» для корпорации типа C, «S» для корпорации типа S или «P» для партнерства. Если ваше ООО является юридическим лицом, не имеющим самостоятельного статуса, не отмечайте поле «ООО» — вместо этого отметьте поле «Индивидуальное лицо/индивидуальный предприниматель или ООО с одним участником». Все еще следите за ходом мысли? Отлично.
Новая строка 3b (добавленная в редакции 2024 года) применяется, если вы отметили «Партнерство», «Траст/имущество» или «ООО», облагаемое налогом как партнерство, и предоставляете эту форму другому сквозному юридическому лицу . Если у вас есть иностранные партнеры, владельцы или бенефициары , отметьте этот пункт. Это помогает при составлении отчетности по FATCA и обеспечивает надлежащее соблюдение налогового законодательства для международных структур собственности.
В строке 4 указаны льготы — в частности, коды получателей платежей, освобожденных от удержания налога, и коды отчетности FATCA. Большинство физических лиц и индивидуальных предпринимателей оставят это поле пустым. Однако, если вы являетесь корпорацией, некоммерческой организацией или иным образом освобождены от удержания налога, вам следует ввести здесь соответствующий код. Коды отчетности FATCA можно найти в инструкциях IRS, если они вам понадобятся.
Строки 5 и 6 просты: введите свой текущий адрес — улицу, город, штат и почтовый индекс. Используйте адрес, по которому вы получаете налоговые документы и официальную корреспонденцию.
Строка 7 является необязательной. Здесь вы можете указать любые номера счетов, которые заявитель может использовать для вашей идентификации, например, идентификатор клиента или номер поставщика. Это не обязательно, но может помочь заявителю сопоставить вашу форму W-9 со своими внутренними записями, что немного упростит жизнь всем.
Не тратьте время на бумажные формы — заполните защищенную онлайн-форму W9 по адресу https://fillablew9.com/apply.
Шаг 2: Укажите свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в части I
Ваш идентификационный номер налогоплательщика (TIN) — это основа формы W-9. Именно по нему Налоговая служба идентифицирует вас, отслеживает ваш доход и гарантирует, что вы платите правильную сумму налога. Без правильного TIN вся система рушится, и вы можете столкнуться с удержанием налога в порядке обеспечительных мер, чего мы определенно хотим избежать.
Вам потребуется предоставить один из трех типов идентификационных номеров налогоплательщика (TIN). Если вы являетесь физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или ООО с одним участником (рассматриваемым как неучитываемое юридическое лицо), вы будете использовать свой номер социального страхования (SSN) . Если вы являетесь корпорацией, товариществом или ООО с несколькими участниками, вы будете использовать идентификационный номер работодателя (EIN) . А если вы являетесь иностранным гражданином, проживающим в стране, но не имеющим и не имеющим права на получение SSN, вы будете использовать индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN).
Вот важный момент: указанный вами ИНН должен точно соответствовать имени в строке 1, как оно указано в отчётах IRS. Несовпадение имени и ИНН — одна из самых распространённых причин применения дополнительного удержания. Поэтому проверьте дважды, трижды, а затем ещё раз.
Если у вас еще нет ИНН, не паникуйте, но действуйте быстро. Для получения номера социального страхования (SSN) вам нужно будет подать заявку через Управление социального обеспечения, используя форму SS-5. Для получения ИНД (EIN) самый быстрый способ — подать заявку онлайн через веб-сайт Налоговой службы США (IRS). Подробные инструкции можно найти в разделе «Формы и связанные с ними налоги для независимых подрядчиков | IRS» . Для получения ИНД (ITIN) вам нужно будет подать форму W-7 в IRS.
Если вы подали заявку на получение ИНН, но еще не получили его, вы можете написать «Заявка подана» в поле для ИНН в форме W-9. Однако имейте в виду, что заявитель может удерживать часть ваших платежей до тех пор, пока вы не предоставите свой фактический ИНН. Это временное неудобство, но лучше, чем задержка платежей.
Шаг 3: Завершение части II (сертификация)
Часть II — это раздел «Сертификация» , и вот здесь начинается самое интересное. Подписывая этот раздел, вы делаете определенные заявления под страхом наказания за лжесвидетельство. Я понимаю, это звучит пугающе, но это просто способ Налоговой службы США убедиться, что все относятся к этой форме серьезно. Внимательно прочтите заявления, прежде чем подписывать.
Подписывая это, вы подтверждаете четыре ключевых момента. Во-первых, что предоставленный вами ИНН верен . Во-вторых, что на вас не распространяется удержание налога у источника выплаты (или что вы освобождены от него). В-третьих, что вы являетесь гражданином США или другим лицом, имеющим гражданство США . И в-четвертых, что все введенные вами коды FATCA верны.
Давайте на минутку поговорим о дополнительном удержании налогов , потому что это одна из важнейших концепций, которую необходимо понимать. Дополнительное удержание налогов — это не штраф за отсутствие формы W-9, а механизм, который Налоговая служба США (IRS) использует для взыскания налогов в случае проблем с вашим идентификационным номером налогоплательщика (TIN) или занижения вами дохода. Если IRS уведомила вас о том, что вы подлежите дополнительному удержанию налогов, вы должны вычеркнуть пункт 2 в разделе подтверждения.
Что же такое резервное удержание налога? Это федеральный налог, удерживаемый по ставке 24% с определенных платежей, если вы не предоставили правильный ИНН, не подтвердили свой ИНН или если Налоговая служба США (IRS) определила, что вы подлежите удержанию по другим причинам. Вместо получения полной суммы платежа плательщик перечислит 24% непосредственно в IRS от вашего имени. Подробнее об этом можно узнать на странице «Резервное удержание налога | IRS».
Предоставление неверной информации или умышленная фальсификация формы W-9 может привести к серьезным санкциям. Если вы не предоставите правильный ИНН, за каждое нарушение может быть наложен штраф в размере 50 долларов , если только вы не сможете обосновать уважительную причину. Если вы сделаете ложное заявление без уважительной причины, которое не приведет к удержанию налога, вам может быть наложен гражданский штраф в размере 500 долларов . А если вы умышленно фальсифицируете справки или совершаете мошенничество? Это может повлечь за собой уголовные наказания, включая штрафы и тюремное заключение. Главное: честность и точность здесь не подлежат обсуждению.
А теперь хорошие новости. Налоговая служба США (IRS) обычно принимает электронные подписи на форме W-9 , при условии соблюдения определенных требований для обеспечения подлинности и целостности. Это означает, что вам не нужно распечатывать, подписывать, сканировать и отправлять по электронной почте — вы можете завершить весь процесс в цифровом виде. IRS предоставила рекомендации по этому вопросу в публикации « Электронная подача форм W-9 и W-9S | IRS» . Многие онлайн-платформы, включая нашу, предлагают безопасные возможности электронной подписи, полностью соответствующие правилам IRS, что делает весь процесс быстрее и удобнее.

✅ Готовы заполнить форму W9 за считанные минуты? Не тратьте время на бумажные формы — заполните защищенную онлайн-форму W9 по адресу https://fillablew9.com/apply.
Часто задаваемые вопросы о форме W-9
Мы знаем, что у вас могут возникнуть дополнительные вопросы, поэтому мы собрали некоторые из наиболее распространенных, чтобы помочь вам с легкостью управлять W-9.
Можно ли подписать форму W-9 в электронном виде?
Да, безусловно! Как мы уже упоминали, Налоговое управление США (IRS) разрешает использование электронных подписей на форме W-9. Это означает, что вы можете подписать, поставить дату и отправить форму в электронном виде, не распечатывая, не подписывая вручную и не сканируя её. Это кардинально меняет ситуацию с точки зрения эффективности, особенно для фрилансеров и предприятий, работающих с большим количеством форм. Наша платформа Fillable W9 специализируется на предоставлении безопасных цифровых инструментов именно для этой цели, гарантируя соответствие вашей электронной подачи требованиям и безопасность. Всегда убедитесь, что используемая вами платформа соответствует рекомендациям IRS по электронной подаче форм W-9 и W-9S | IRS.
Что произойдет, если подрядчик откажется предоставить форму W-9?
Такая ситуация может доставить немало хлопот компании, запрашивающей форму W-9. Если подрядчик отказывается предоставить правильно заполненную форму W-9, плательщик (компания) обычно обязан инициировать резервное удержание налогов . Это означает, что он должен удержать 24% от всех платежей, произведенных этому подрядчику, и перечислить эти средства непосредственно в налоговую службу.
Помимо удержания налога в качестве резервного, отказ предоставить форму W-9 создает проблемы с соблюдением налогового законодательства для плательщика. Плательщик также может столкнуться со штрафами со стороны IRS за неточную подачу налоговой отчетности, если у него нет ИНН подрядчика. В некоторых случаях, если отказ сохраняется, компания может принять решение о прекращении сотрудничества с подрядчиком. Более подробную информацию о штрафах за непредставление информации можно найти на странице IRS, посвященной штрафам за непредставление информации | IRS.
Как долго предприятие должно хранить заполненную форму W-9?
Предприятия, запрашивающие и получающие формы W-9, должны хранить их в течение определенного периода для целей документирования и аудита. Общее правило заключается в том, чтобы хранить заполненные формы W-9 в течение четырех лет после более поздней из двух дат: даты уплаты или начисления налога за налоговый год, к которому относится информационная декларация. Этот срок хранения соответствует сроку давности для проведения аудита налоговых деклараций Налоговой службой США (IRS). Ведение этих записей имеет решающее значение для демонстрации соответствия требованиям и предоставления доказательств должной осмотрительности в случае возникновения вопросов со стороны IRS. Более подробная информация содержится в Инструкции для запрашивающего форму W-9 | IRS .
Заключение: заполните и отправьте форму W-9 безопасно
Заполнение налоговых форм не должно вызывать чувство растерянности. В этом руководстве мы рассмотрели все, что вам нужно знать о форме W-9 — от понимания ее назначения до правильного заполнения и соблюдения последних требований IRS на 2025 год.
Самое важное, что нужно помнить? Точность имеет значение. Уделив время проверке того, чтобы ваше имя, название компании, федеральный налоговый класс и ИНН точно соответствовали данным в налоговой службе, вы защитите себя от ненужных проблем в будущем. Простое несоответствие может привести к удержанию налога в резерве — этому ужасному автоматическому вычету в размере 24% из ваших платежей — или задержать получение вами платежей вообще.
В редакции от марта 2024 года были внесены существенные изменения в форму W-9, особенно в новую строку 3b, которая касается сквозных организаций с иностранными партнерами или владельцами. Использование текущей версии — это не просто следование правилам, это обеспечение правильной обработки вашей информации и бесперебойного функционирования ваших деловых отношений. Всегда загружайте последнюю версию формы W-9 непосредственно с официального сайта IRS, чтобы убедиться, что вы работаете с правильным документом.
Мы также убедились, что дни печати, подписания и сканирования форм остались в прошлом. Электронные подписи полностью принимаются Налоговой службой США (IRS), что упрощает и ускоряет заполнение и отправку формы W-9. Это особенно ценно для фрилансеров и подрядчиков, которым необходимо оперативно реагировать на запросы клиентов, а также для компаний, собирающих формы от разных поставщиков.
В Fillable W9 мы создали нашу платформу специально для того, чтобы упростить этот процесс. Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, отправляющим свою первую форму W-9 новому клиенту, или владельцем бизнеса, собирающим формы от десятков подрядчиков , мы делаем это просто, безопасно и быстро. Наш онлайн-инструмент проведет вас через каждый шаг, поможет избежать распространенных ошибок и обеспечит безопасную передачу вашей информации.
У вас есть знания. Теперь пора применить их на практике.
✅ Готовы заполнить форму W9 за считанные минуты? Избегайте путаницы и бумажной волокиты — заполните безопасную онлайн-форму W9 по адресу https://fillablew9.com/apply.
